賃借対照表
令和7年3月31日現在
(単位:千円)
| 資産の部 |
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動資産 |
924,314 |
| 固定資産 |
873,728 |
| 基本財産 |
(707,793) |
| その他の固定資産 |
(165,935) |
| 資産の部合計 |
1,798,042 |
| 負債の部 |
| 勘定科目 |
金額 |
| 流動負債 |
34,402 |
| 固定負債 |
78,685 |
| 負債の部合計 |
113,087 |
| 純資産の部 |
| 勘定科目 |
金額 |
| 基本金 |
259,358 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
192,481 |
| その他の積立金 |
21,180 |
| 次期繰越活動増減差額 |
1,211,936 |
| (うち当期活動増減差額) |
(42,552) |
| 純資産の部合計 |
1,684,955 |
| 負債の部及び純資産の部合計 |
1,798,042 |
減価償却費の累計額 997,160千円
事業活動計算書
自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日
(単位:千円)
| 純資産の部 |
| 勘定科目 |
金額 |
| サービス活動収益 |
730,513 |
| サービス活動費用 |
689,403 |
| サービス活動増減差額 |
41,110 |
| サービス活動外収益 |
9,568 |
| サービス活動外費用 |
8,126 |
| サービス活動外増減差額 |
1,442 |
| 経常増減差額 |
42,552 |
| 特別収益 |
0 |
| 特別費用 |
0 |
| 特別増減差額 |
0 |
| 当期活動増減差額 |
42,552 |
| 前期繰越活動増減差額 |
1,169,383 |
| 当期未繰越活動増減差額 |
1,211,935 |
| その他の積立金取崩額 |
0 |
| その他の積立金積立額 |
0 |
| 次期繰越活動増減差額 |
1,211,935 |
資金収支計算書
自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日
(単位:千円)
| 純資産の部 |
| 勘定科目 |
金額 |
| 事業活動収入 |
740,081 |
| 事業活動支出 |
655,174 |
| 事業活動資金収支差額 |
84,907 |
| 施設整備等収入 |
0 |
| 施設整備等支出 |
10,606 |
| 施設整備等資金収支差額 |
△10,606 |
| その他の活動収入 |
120 |
| その他の活動支出 |
4,101 |
| その他の活動資金収支差額 |
△3,981 |
| 当期資金収支差額合計 |
70,320 |
| 前期末支払資金残高 |
822,010 |
| 当期末支払資金残高 |
892,330 |